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广西壮族自治区文学艺术界联合会2015年部门预算

新闻来源:本站作者:责任编辑:发布时间:2017-01-13 17:50:26访问次数:454

广西壮族自治区文学艺术界联合会

2015年部门预算

 

   

 

第一部分:广西壮族自治区文学艺术界联合会概况

一、基本情况 3)

二、人员构成情况 6)

第二部分:广西壮族自治区文学艺术界联合会2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表 7)

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款) 9)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款) 10)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目) 10)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 11)

表六:部门财政拨款收支总表 12)

表七:部门一般公共预算基本支出表 14)

表八:部门收入预算总表 15)

表九:部门支出预算总表 17)

 

第三部分:广西壮族自治区文学艺术界联合会2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况 20)

二、2015年部门财政拨款支出预算情况 22)

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)单位性质

广西文联本级属一级财政预算单位,下属二级预算单位3个(非独立核算单位)。

(二)机构设置

广西文联本级设5个部(室),所属文艺家协会11个。

5个部(室):办公室、人事部(机关党委)、组织联络部、文学艺术研究室、离退处。

所属文艺家协会11个:广西作家协会、广西戏剧家协会、广西音乐家协会、广西美术家协会、广西曲艺家协会、广西舞蹈家协会、广西民间文艺家协会、广西摄影家协会、广西书法家协会、广西杂技家协会、广西文艺理论家协会。

广西文联下属二级预算单位3个:《广西文学》《美术界》《南方文坛》编辑部、广西民间文艺研究室、区文联机关服务中心。这3个部门均为非独立核算单位。

(三)基本职能

广西壮族自治区文学艺术界联合会是中国共产党领导的由全区性的文艺家协会,地级市文学艺术界联合会和全区性的产(行)业文学艺术联合会组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

广西壮族自治区文学艺术界联合会是中国文学艺术界联合会的团体会员。

其主要职责是:

1.高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验,坚持社会主义先进文化前进方向,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,遵守宪法和法律。团结、动员文艺家和文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设,加强社会主义核心价值体系建设,致力于繁荣社会主义文学艺术事业,建设面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,深化文化体制改革,推动社会主义文化大发展大繁荣,坚持中国特色社会主义文化发展道路,努力建设民族文化强区,为全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会、实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

2.坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,弘扬主旋律,提倡多样化,尊重文艺规律,继承优良传统,推动文艺创新,创作生产出思想性艺术性观赏性相统一、人民群众喜闻乐见的优秀文艺作品。

3.积极促进全区各民族文艺界人士的团结,加强同各省、自治区、直辖市文学艺术界联合会的联系,加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交流合作,为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

4.对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。对团体会员进行业务指导。

5.积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,繁荣发展我区文化艺术事业。

6.引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观、文艺界核心价值观,坚持德艺双馨,培育良好的职业精神、职业道德,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才,特别是少数民族文艺人才。

7.采取各种方式组织广大文艺工作者深入生活,学习和掌握各方面的知识,加强艺术实践,开展各种创作和理论活动,不断提高文艺工作者的素质及文艺创作的水平,为繁荣社会主义先进文化,建设和谐文化作出贡献。

8.努力继承和发扬各民族文学艺术的优秀传统,弘扬民族优秀文化,重视培养少数民族的作家、艺术家,加强各民族之间的文化交流,促进各民族文学艺术的发展。

9.反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益。

10.开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

11.积极开展民间国际文化交流活动,特别是与东盟国家的文化交流活动。扩大友好往来,推动中华文化走向世界,维护国家利益和文化安全,努力对人类文明的进步作出贡献。

12.根据国家法律和有关政策,支持发展文化产业。

二、人员构成情况

(一)人员编制

广西文联事业编制人数75名,其中:自治区文联本级41名,《广西文学》《美术界》《南方文坛》编辑部25名,广西民间文艺研究室8名,区文联机关服务中心1名;区文联机关服务中心后勤服务聘用人员控制数4名。

(二)人员结构

广西文联编制内实有在职69人。其中:厅级领导2人,副厅级3人,处级18人,副处级9人,正科10人,副科1人,其他26人。

离休人员9人。其中:厅级1人,副厅级5人,处级1人,其他2人。

退休人员58人。其中:厅级7人,处级30人,科级5人,高级6人,副高级3人,中级1人,其他6人。

编外在职实有人数24人。

第二部分:广西壮族自治区文学艺术界联合会2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

 

                                           单位:万元

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表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

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第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明

2015年收入预算2922.52万元,同比增加514.56万元,增长21.37%。

公共财政预算拨款(均为经费拨款)2379.47万元,同比增加112.51万元,增长4.96%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金58.00万元,同比增加6.00万元,增长11.54%;其中:事业收入安排的资金58.00万元,同比增加6.00万元,增长11.54%;无其他收入安排的资金。

上年结余收入485.05万元,同比增加396.05万元,增长445%;其中:公共财政预算拨款结转44.05万元,同比增加44.05万元;其他结转441.00万元,同比增加352.00万元,增长395.51%。

广西文联无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款,无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

(二)支出预算说明

2015年支出总预算2922.52万元,基本支出912.47万元,占支出总预算的31.22%,同比增加21.88万元,增长2.46%;项目支出2010.05万元,占支出总预算的68.78%,同比增加492.68万元,增长32.47%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

207类(文化体育与传媒)行政运行、其他文化支出和宣传文化发展专项支出2533.25万元,占支出总预算86.68%,同比增加514.42万元,增长25.48%;

208类(社会保障和就业)归口管理的行政单位离退休327.20万元,占支出总预算11.20%,同比减少0.43万元,下降0.13%;

210类(医疗卫生)事业单位医疗24.64万元,占支出总预算0.84%,同比增加0.23万元,增长0.94%;

221类(住房保障支出)住房公积金37.43万元,占支出总预算1.28%,同比增加0.34万元,增长0.92%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出912.47万元,占支出总预算31.22%,同比增加21.88万元,增长2.46%。其中:

工资福利支出预算334.41万元,占基本支出预算36.65%,同比增加2.96万元,增长0.89%;

商品和服务支出预算152.20万元,占基本支出预算16.68%,同比增加9.28万元,增长6.49%;

对个人和家庭的补助支出预算425.86万元,占基本支出预算46.67%,同比增加9.64万元,增长2.32%。

2)项目支出预算

项目支出2010.05万元,占支出总预算68.78%,同比增加492.68万元,增长32.47%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出2379.47万元,其中:基本支出912.47万元,项目支出1467.00万元。

2070101项行政运行(文化)支出236.37万元。

2070199项其他文化支出1603.83万元,其中:基本支出286.83万元,项目支出1317.00万元。

2079902宣传文化发展专项支出150.00万元,均为项目支出。

2080501项归口管理的行政单位离退休327.20万元。

2100502项事业单位医疗24.64万元。

2210201住房公积金37.43万元。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算54.25万元(全口径),其中:无因公出国(境)经费支出预算,公务接待费支出预算13.14万元,公务用车运行维护费支出预算41.11万元,无公务用车购置费支出预算。 

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算54.25万元,比2014年初预算117.75万元同比减少63.50万元,下降53.93%。其中:

1. 2015年无因公出国(境)经费预算,同比减少42万元,下降100%,主要是我会2015年不安排出访团组出国(境)考察。

2.公务接待费2015年预算13.14万元,同比减少21.50万元,下降62.07%,主要是我会减少公务接待的次数,并严格执行公务接待的标准。

3.公务用车费2015年预算41.11万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算41.11万元,与去年持平。主要是用于我会13辆公务用车的燃料费、维修(护)费、过路费及保险费等开支。我会2015年无公务用车购置费预算。

 


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